Добрый день,
ООО на ОСНО
В январе 71-51 Выдано 10 000 под отчет
Чеки за март 700 руб и май 1700 руб например - канцтовары
В мае 51-71 Возврат 7 600 остатка не израсходованных подотчетных денег
Авансовый отчет от 15 мая.
За 1 квартал уже вся отчетность сдана.
Вопросы:
Как провести и от какой даты чеки по расходам с подотчетных сумм?
Можно ли всю сумму провести датой аванс.отчета? Или обязательно проводить теми датами, что в чеках? Может ли это регулироваться в учетной политике?
Если проводки должны быть датами по чекам, то как быть с возникающей разницей в суммах между отчетом за 1 квартал и бух.учетом с новым внесенным расходом? Сумма расходов изменится тогда. Этот расход как-то перекидывать на 2ой квартал?