Здравствуйте!
Оприходовал страховку ДМС. Договор заключен на год. В НУ и в БУ принимаем, но период разный. В бухгалтерии постепенно списываем, в НУ сразу. По идее имеем разницы временные (ВР). Приходую на РБП счет 76.01.9. Расходы погашаться начинают ежемесячно, но разницы 1с не начинает начислять. Почему? Похожая ситуация со спецодеждой программа четко отрабатывает, а тут казалось бы тоже самое, но ничего не происходит. Недоработка или я что-то делаю ни так?
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.42.33)